(一)常规审计

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《哈巴河县农村信用合作社志》 图书
唯一号: 320020020210004894
颗粒名称: (一)常规审计
分类号: F832;G633;F426
页数: 3
页码: 270-272
摘要: 2002年,县联合社组织常规稽核2次,涉及网点2个,覆盖面25%。主要对2个网点的出纳、会计、信贷、财务基本制度执行情况进行检查。检查发现问题26条,发出整改建议书2份,督促落实问题整改26条。
关键词: 覆盖面 执行情况 进行检查 重要空白凭证 整改建议

内容

2002年,县联合社组织常规稽核2次,涉及网点2个,覆盖面25%。主要对2个网点的出纳、会计、信贷、财务基本制度执行情况进行检查。检查发现问题26条,发出整改建议书2份,督促落实问题整改26条。
  2003年,县联合社组织常规稽核3次,涉及网点8个,覆盖面100%。主要对辖内各网点出纳、会计、重要空白凭证、信贷、财务基本制度执行情况进行检查。检查发现问题140条,现场纠改68条,发出整改建议书18份,要求限期整改72条。同时进行责任追究,经济处罚10人次,罚款金额2355元。
  2004年,县联合社组织常规稽核4次,涉及网点7个,覆盖面100%。第1次(第一季度)主要对出纳、会计基本制度执行情况进行检查。第2次(第二季度)主要对安全保卫制度执行情况、结算纪律执行情况、贷款利率执行情况、贷款业务规范操作、计息差错等进行检查。第3次(第三季度)主要对重要空白凭证使用、销号、管理制度执行情况,各种登记簿使用管理、质押贷款业务规范操作、柜台计算机记账的规范化操作等进行检查。第4次(第四季度)主要对重要空白凭证使用、销号、管理制度执行情况,质押贷款真实性、质押物真实性、安全性、结算纪律执行情况进行检查。4次检查发现问题191条,现场纠改134条,先后发出整改建议书28份,要求限期整改问题56条。
  2005年,县联合社组织常规稽核4次,涉及网点7个,覆盖面100%。2月21日至4月30日,主要对辖内各网点的内控制度执行情况进行检查,检查内容:贷款形态真实性、查库制度执行、登记簿登记、质押贷款制度执行、2004年沉淀万元以上贷款催收、股金分红及分红转增股本的手工记账(计算机并行)、对账制度执行情况。5月18日至7月14日,主要对辖内各网点的安全保卫、出纳、会计、重要空白凭证、信贷制度执行等进行检查。7月27日至9月27日,对各网点账务核对的真实性、重要空白凭证、抵押物、质押物、库存现金、外勤交账、临柜操作、贷款形态、各种登记簿登记等进行检查。10月11日至12月18日,对各网点外勤交账执行“三清”制度、社内往来、存放同业账务逐笔核对、大额担保贷款合同资料规范化管理等进行检查。4次检查发现问题166条,现场纠改79条,发出整改建议书28份,限期落实整改问题87条。
  2006年,县联社组织常规稽核2次,涉及网点7个,覆盖面100%。4月12日至7月4日,主要对各网点贷款形态真实性、查库制度执行、登记簿登记、股金管理、对账制度执行进行检查。9月18日至12月25日,对各网点出纳、会计、重要空白凭证、信贷业务进行检查。2次检查发现问题57条,现场纠改36条,发出整改建议书14份,限期落实整改问题21条。
  2007年,县联社组织2次常规审计,涉及网点7个,覆盖面100%。3月17日至30日,对各网点存款、贷款、同业往来、社内往来、联行、股金、中间业务收入、表外科目、安保制度、会计档案管理、登记簿登记、案件专项治理查出问题整改情况等进行检查,发现问题76条,现场纠改56条,发出整改建议书7份,限期落实整改问题20条。11月9日至26日,对各网点出纳、会计、现金、重要空白凭证业务进行检查,发现问题35条,现场纠改24条,发出整改建议书7份,限期落实整改问题11条。
  2008年,县联社组织常规审计2次,涉及网点7个,覆盖面100%。3月7日至30日,对各网点内控制度是否得到有效执行、岗位责任制是否明确并执行、库存现金出入库管理、综合业务管理系统等方面的内控制度执行是否到位进行检查。10月14日至12月20日,对各网点印章、凭证、密押的分管分用及重要空白凭证领用、使用、销号、作废制度执行情况,对账制度执行、查库制度执行、存款挂失制度执行、会计操作规程制度执行情况进行检查。2次检查发现问题48条,现场纠改26条,发出整改建议书12份,限期落实整改问题22条。同时进行责任追究,经济处罚13人次,罚款金额1800元。
  2009年,县联社组织1次常规审计,涉及网点6个,覆盖面100%。9月21日至12月20日,对各网点内控制度执行、文件精神传达及业务学习、对账制度执行、重要空白凭证管理及使用制度执行、查库制度执行、储户存单(折)、印鉴、密码挂失制度执行、现金管理制度执行、贷款“三查”制度执行、各种登记簿登记情况进行检查。检查发现问题58条,现场纠改49条,发出整改建议书7份,限期落实整改问题9条。
  2010年,县联社组织1次常规审计,涉及网点6个,覆盖面100%。10月20日至12月25日,对各网点内控制度执行、重要空白凭证、现金、代保管有价值品、抵质押物品、印章和密码器管理及使用、中间业务收费、对账制度执行、查库制度执行、储户存单(折)、印鉴、密码挂失制度执行、贷款“三查”制度执行、信贷授权授信制度执行、股金转让制度执行等进行检查。检查发现问题158条,现场纠改59条,发出整改建议书7份,限期落实整改问题99条。
  2011年,县联社组织常规审计1次,涉及网点6个,覆盖面100%。10月18日至12月8日,对各网点会计核算、综合门柜业务系统、储蓄存款业务、现金业务、卡业务、结算及清算业务、金融机构往来及社内往来业务、重要空白凭证、有价单证、代保管有价物品的管理等进行审计。审计发现问题35条,发出整改建议书7份,限期落实整改问题35条。同时进行责任追究,经济处罚15人,罚款金额2300元。
  2012年,县联社共组织3次常规审计,涉及网点6个,覆盖面100%。2月9日至3月31日,对各网点核心系统上线后的账务核对情况、2011年全年档案打印装订保管情况、2010年以前会计档案的移交情况、代理保险业务及保险单的管理及使用情况、2011年底挂账其他应收款、其他应付款的清理情况进行审计。7月9日至8月31日,开展以前台操作风险为重点的遵循性审计。对各网点执行国家相关法规的遵循、各项内部规章制度及操作规程的遵循、签订借款合同的遵循情况,核心系统涉及的现金、存款、贷款、存放中央银行款项、存放同业款项、同业存放、社内往来、其他应收应付款等业务进行审计。3次审计发现问题56条,现场纠改9条,发出整改通知书12份,限期落实整改问题47条,提出有针对性整改建议53条。同时进行责任追究,经济处罚11人,罚款金额2700元。

知识出处

哈巴河县农村信用合作社志

《哈巴河县农村信用合作社志》

出版者:中国文史出版社

出版地:2016

本书是一部专业性志书,主要介绍哈巴河县地区农村信用合作社的机构概况、经营成果、主营业务、企业管理、运行保障、企业文化等方面的内容。全面展现了哈巴河地区信合人团结奋斗、开拓进取、励精图治的精神面貌和全力服务地区经济和社会发展的宗旨。全书以客观翔实的资料,彰显地域特色、时代特色和专业特色。

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