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知识信息
内部审计和专项资金审计
知识类型:
析出资源
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内容出处:
《广饶年鉴2001》
图书
唯一号:
151320020210007017
颗粒名称:
内部审计和专项资金审计
分类号:
F239
页数:
1
页码:
172
摘要:
2000年,全县共成立内审机构30个,其中专职16个,内审工作人员77人,其中专职38人,审计单位项目260个,查出损失浪费金额60万元,促进增收节支748万元,所提审计建议被采纳200多条。
关键词:
广饶
部门审计
审计学
内容
2000年,全县共成立内审机构30个,其中专职16个,内审工作人员77人,其中专职38人,审计单位项目260个,查出损失浪费金额60万元,促进增收节支748万元,所提审计建议被采纳200多条。
全年完成了4个专项审计资金调查。抽调了5人组成审计组参加了东营市审计局组织的工商系统交叉审计,对河口工商局财务收支情况进行了专项审计。
知识出处
《广饶年鉴2001》
出版者:香港东方影画艺术出版社
出版地:2001.8
本年鉴主要记述2000年广饶县行政区内经济和社会发展情况,重点反映广饶县“两个文明”建设的新成就、新进展、新问题。
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刘志远
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