内部审计和专项资金审计

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《广饶年鉴2001》 图书
唯一号: 151320020210007017
颗粒名称: 内部审计和专项资金审计
分类号: F239
页数: 1
页码: 172
摘要: 2000年,全县共成立内审机构30个,其中专职16个,内审工作人员77人,其中专职38人,审计单位项目260个,查出损失浪费金额60万元,促进增收节支748万元,所提审计建议被采纳200多条。
关键词: 广饶 部门审计 审计学

内容

2000年,全县共成立内审机构30个,其中专职16个,内审工作人员77人,其中专职38人,审计单位项目260个,查出损失浪费金额60万元,促进增收节支748万元,所提审计建议被采纳200多条。
  全年完成了4个专项审计资金调查。抽调了5人组成审计组参加了东营市审计局组织的工商系统交叉审计,对河口工商局财务收支情况进行了专项审计。

知识出处

广饶年鉴2001

《广饶年鉴2001》

出版者:香港东方影画艺术出版社

出版地:2001.8

本年鉴主要记述2000年广饶县行政区内经济和社会发展情况,重点反映广饶县“两个文明”建设的新成就、新进展、新问题。

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刘志远
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