内容出处: | 《河口区志》 图书 |
唯一号: | 151320020210005457 |
颗粒名称: | 第二节 内部审计 |
分类号: | F239.2 |
页数: | 2 |
页码: | 189-190 |
摘要: | 审计内容主要为本单位及所属单位的财务收支计划、预算执行和决算情况。包括财政、财务收支及有关的经济活动,经济效益和经济责任,内部控制制度,建设项目预(概)、决算,国家财经法规和部门、单位规章制度的执行情况等。各单位内审机构在单位负责人的领导下开展工作,同时接受审计机关的监督和指导。1988~2000年,共审计项目单位1360个,查出违纪违规金额3259万元,促进增收节支1103万元,提高经济效益264万元,提出审计建议1764条。 |
关键词: | 河口 审计机关 审计制度 |