第二节 内部审计

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《济南市历城区志》 图书
唯一号: 150120020220003083
颗粒名称: 第二节 内部审计
分类号: F239
页数: 1
页码: 362
摘要: 本节记述了济南市历城区审计局1985年至2007年间,内部审计工作情况的简介。
关键词: 历城区 审计局 内部审计

内容

1985年起,在乡镇政府、县直主管部门、县直企业建立内部审计机构,开展内部审计工作。截至1989年年底,全区建立正式内审机构25个,配备专职审计人员54名。是年,共完成内部审计项目304个,查处违纪资金379.85万元,查增利润72.75万元,查减利润67.3万元,促进增收节支9.5万元。1991年,区审计局进一步加强对内审工作的指导,完善内审例会制度,建立巡回指导制度;举办内审档案培训班,为95名内审人员办理了审计证。同年,区政府下发《关于在乡镇实行审计监督制度的暂行规定》,为内审工作逐步实现制度化、法制化、规范化打下了坚实的基础。1993年,区审计局制定内审工作先进集体、先进个人的目标考核办法,进一步规范内审工作的程序,提高内审工作人员的积极性。是年,共完成内审项目650个,审计资金总额5.5亿元,查出违纪违规金额1102万元、损失浪费金额239万元,提出审计建议312条,促进增收节支305万元。1995年,郭店镇审计办公室规范村级财务工作,对村级财务管理实行“村账镇管”。1998年,共完成内部审计项目771个,纠正违纪金额661万元,促进增收节支245万元。1999年,区审计局印发《历城区内部审计机构审计档案工作实施意见》,采取统一购置档案用品、召开全区内审机构档案观摩会等方法,加强内审档案规范化建设。2002年,共完成审计项目720个,纠正违规资金1320万元,提高效益245万元。2004年,遥墙镇审计办公室代表历城区参加全省乡镇审计经验交流会,并做典型发言。2005年,区政府下发《关于进一步加强内部审计工作的意见》。2007年,完成内部审计项目360个,纠正违规金额600多万元,促进增收节支207万元。

知识出处

济南市历城区志

《济南市历城区志》

出版者:方志出版社

本志记述地域范围为2007年济南市历城区行政区域。内容包括:政区、自然环境、人口、城建环保、交通邮电、开放开发、农业综述、种植业、林业、畜牧业渔业、水利、工业、商贸服务业等。

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