审计

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《余姚年鉴2017》 图书
唯一号: 112120020220005393
颗粒名称: 审计
分类号: F239.227
页数: 3
页码: 156-158
摘要: 本文记述了2016年,余姚市审计局的市本级预算执行和其他财政收支审计、固定资产投资审计、重大政策措施落实情况跟踪审计、农村审计、内部审计、市党政主要领导经济责任审计等情况。
关键词: 余姚市 2016年 财政

内容

【概况】
  2016年,市审计局共对59家单位开展审计和审计调查,查出管理不规范金额8.01亿元,核减工程款4.15亿元,整改落实审计发现的问题,向纪委及有关主管部门移送案件线索3起。内部审计指导工作连续十年被评为浙江省和宁波市审计系统考核优胜单位。
  【财政审计】
  市本级预算执行和其他财政收支审计 对上年度市本级预算执行和其他财政收支进行审计。主要审计市财税部门组织的本级预算执行和税收征管情况,以及市科技局、司法局、兰江街道办事处、梨洲街道办事处预算执行情况。7月28日,受市政府委托,向市第十六届人大常委会第三十一次会议作《关于2015年度余姚市财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》和《关于2015年度审计工作报告反映问题的整改情况》,获全票通过。
  公务支出公款消费审计 按照省审计厅统一部署,在市本级76家一级预算单位上年度公务支出公款消费情况自查的基础上,组织17名审计人员对27家一级预算单位上年度公务支出公款消费进行专项审计,对下属单位、重要事项进行必要的延伸和追溯。对审计中发现的问题,提出推进政策宣传培训、完善政策体系建设、发挥主管部门内部审计的作用、建立多方监督机制、实现审计监督常态化等审计建议。推动出台《余姚市行政事业单位会议费管理办法》《余姚市行政事业单位差旅费管理办法》《余姚市人民政府办公室关于调整乡镇街道机关事业人员工资发放方式的通知》等制度,推进全市“三公”经费管理不断规范。
  【固定资产投资审计】
  根据市政府意见,概算审核、变更审核的工作职能重新由市发展和改革局履行。全年完成工程决(结)算项目492个,送审资金79.40亿元,核减政府投资项目支出4.15亿元。完善政府项目审计管理、投资控制、跟踪审计等方面制度,投资审计项目复审部分引进第三方中介机构复核,通过复审再次核减工程支出2504万元。加强中介管理,健全建设单位、施工单位、中介机构等多方业务会商制,与协审单位签订廉政合同,进行纪律方面的培训,组织召开协审中介机构负责人业务经验交流座谈会,严格依法审计,廉政审计。
  【重大政策措施落实情况跟踪审计】
  根据上级审计机关工作要求,结合余姚实际,共派出14名审计人员开展各项重大政策措施落实情况审计。实施全国基本医疗保险基金和医疗救助资金审计、“浙商回归”政策落实和项目落地情况专项审计调查、“五水共治”政策措施落实情况跟踪审计、保障性安居工程跟踪审计、宁波市学前教育政策落实情况专项审计调查、四明山区域生态发展推进情况专项审计调查,促进党委政府重大决策的落地。此外,指派2人分别参与审计署对大型国企的审计和浙江省援疆资金审计。
  【农村审计】
  组织开展村级审计项目132个,其中财务收支审计93个,村干部经济责任审计9个、专项审计30个,审计总金额27.28亿元,查处违规违纪金额2047万元,收回各类款项368万元,落实审计整改措施333条。组织村级工程项目竣工结算送审846个,送审金额7.69亿元,核减4087万元。
  【内部审计】
  加强对全市内审机构的分类指导,全年组织15期571人次参加各类业务培训。全市各内审机构共完成审计项目2286个,审计资金总额103.7亿元,促进增收节支1.46亿元,采纳审计建议意见933条;3个内审项目被评为宁波市内审优秀项目,其中1个被评为省内审优秀项目、2个表彰项目。全市内审工作连续十年获省、宁波市“双优秀”。选派的1名内审人员获“奔跑吧,宁波好内审”活动优秀学员,市审计局获优秀组织奖,并承办“宁波好内审——走进余姚”巡演。
  【市党政主要领导经济责任审计】
  年内省审计厅对余姚市开展党政主要领导任期经济责任审计工作,分自查自纠、现场实施、报告反馈、整改落实4个阶段。市审计局7名局领导、多名科室负责人参与市经济责任审计工作领导小组及下设综合组、业务组和综合保障组工作,并为此次经济责任审计出谋划策,确保审计工作顺利开展。

知识出处

余姚年鉴2017

《余姚年鉴2017》

出版者:方志出版社

本书介绍了浙江省余姚市2016年度政治、经济、文化和社会发展各方面的情况,书稿突出了浙江省余姚市2016年在各方面取得的成绩,为促进浙江省余姚市发展建设积累了重要的基本资料。

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