内部审计

知识类型: 析出资源
查看原文
内容出处: 《余姚年鉴2015》 图书
唯一号: 112120020220004996
颗粒名称: 内部审计
分类号: F239.227
页数: 1
页码: 200
摘要: 本文记述了2014年余姚市加强内部审计工作开展、注重自身建设等。
关键词: 余姚市 内部 自身

内容

加强对全市内审机构的指导,继续注重内审分会的自身建设,组织13批次390余人次参加各类业务培训。全市各内审机构共完成审计项目2147个,审计资金总额115.81亿元,促进增收节支1.27亿元,提出审计建议意见被采纳1003条;3个内审项目被评为宁波内审优秀项目,其中2个项目被评为省内审优秀项目。推动出台《关于进一步加强内部审计工作的意见》《余姚市内部管理干部经济责任审计办法(试行)》两项制度。

知识出处

余姚年鉴2015

《余姚年鉴2015》

出版者:方志出版社

本书系统记述了2014年余姚市自然、政治、经济、文化、社会等方面的情况。采用分类编辑法,卷首设特载、概貌、大事记、专记,正文部分设类目、分目、条目三个层次,其中条目为主要的信息载体,卷末设有附录。

阅读

相关人物

李其锋
责任者

相关地名

余姚市
相关地名